1 Executive Summary ............................................................................................... 4
2 Préface........................................................................................................................... 5
3 Introduction ............................................................................................................... 6
4 Le contrôle interne en environnement informatisé : le rôle du
cadre de l'AMF................................................................................................................... 8
5 Les processus au cœur de ces démarches ............................................. 11
6 Exemple pratique d'un processus................................................................ 14
7 La maîtrise des données ................................................................................... 17
7.1 Identifier les flux de données ........................................................................... 17
7.2 Contrôler ces données ........................................................................................... 18
7.3 Obtenir une cartographie des bases de données .................................. 19
7.4 Vérifier l’existence de chemins de révision .............................................. 20
8 Stratégie de mise en œuvre du contrôle interne en milieu
informatisé........................................................................................................................ 21
9 L'audit informatique outil privilégié du contrôle interne.............. 24
9.1 Les démarches de contrôle et de supervision au sein de
l'entreprise................................................................................................................................. 24
9.2 Les trois domaines de l’audit informatique et leur apport au
contrôle interne ...................................................................................................................... 26
10 Importance des contrôles continus........................................................ 31
11 Cas d’une mission d’audit du processus d’achats ......................... 33
12 Guide opérationnel........................................................................................... 36
12.1 Développer l'approche par les processus .............................................. 36
12.2 Identifier les domaines à fort niveau de risques............................... 37
12.3 Évaluer les dispositifs de contrôle interne de l'entreprise.......... 38
12.4 Maîtriser l'approche par les processus.................................................... 39
12.5 Mettre en place des mesures a minima concernant l’activité
informatique.............................................................................................................................. 40
12.6 Renforcer les dispositifs de contrôle intégrés .................................... 41
12.7 Mettre en place un système d'information dédié aux contrôles
et au suivi des anomalies.................................................................................................. 42
12.8 Évaluer la qualité et l'efficacité des contrôles en place ................ 43
12.9 Renforcer les processus informatiques................................................... 44
13 Annexes................................................................................................................... 45
© AFAI
3
1 - Application du cadre de l'AMF aux systèmes d'information ........ 46
2 - Le COSO appliqué aux systèmes d'information................................... 48
3 - Bibliographie............................................................................................................. 54
Table des illustrations
Figure 1 – Exemple de cartographie des processus de l'entreprise .............. 11
Figure 2 - Description du processus clients ............................................................ 14
Figure 3 - Description de l'activité "Prendre la commande"............................. 15
Figure 4 - Diagramme de flux d'une facturation................................................... 18
Figure 5 - Familles de contrôle du Système d'Information............................... 21
Figure 6 - Relations de l'audit informatique au contrôle interne .................... 25
Figure 7 - Le référentiel ValIT ...................................................................................... 27
Figure 8 - Les 34 processus de CobiT 29
Figure 9 - Recommandations de l'AFAI sur le cadre de référence de l'AMF
.................................................................................................................................................. 47
Figure 10 - Le cube du COSO, 1ére version 1 ......................................................... 49
Figure 11 - Le cube du COSO, 2ème version............................................................ 52
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